Asiento HCM - Cómo configurar las cuentas contables

Consulta: ¿A dónde se debe asignar las cuentas contables para que, luego de procesar las liquidaciones de sueldo, se generen los asientos de manera automática?


Respuesta:

Se debe configurar las cuentas contables de los conceptos remunerativos, no remunerativos, descuentos y contribuciones, en el maestro “Configuración de conceptos”.


Pasos a seguir:

  1. Menú → Gestión de Capital Humano → Liquidaciones de Sueldo → Configuraciones → Configuración de Conceptos

  2. Ingresar en los conceptos a los que se necesita asignar cuenta contable. Podemos guiarnos por los códigos de los mismos. Requieren cuenta contable los conceptos:

  • Remunerativos (Códigos _1000 al _1999)
  • No remunerativos (Códigos _2000 al _2999)
  • Descuentos (Códigos _3000 al _3999)
  • Contribuciones (Códigos _4000 al _4999)

También, en caso de utilizarlas, se pueden configurar las cuentas en los conceptos de

  • Provisiones (Códigos _5000 al _5999)

Por ejemplo, ingresaremos en el concepto SUELDO (FINN_LCT_1000)

  1. En el concepto se encuentran los ítems “Cuenta Debe” y “Cuenta Haber” (los cuales son desplegables) que traen los datos del maestro “Cuentas”

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  1. Elegir las cuentas correspondientes, teniendo en cuenta que desde Finnegans recomendamos:
  • REMUNERATIVOS Y NO REMUNERATIVOS, ya que son importes BRUTOS que todavía no sufrieron descuentos, deben ir: de Sueldos a Sueldos a pagar
  • DESCUENTOS de Sueldos a pagar a Cargas sociales a pagar/Sindicato a pagar/Embargo a pagar, etc…
  • CONTRIBUCIONES de Cargas sociales a cargas sociales a pagar/sindicato a pagar, etc.

Nos quedará de esta manera:

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  1. Para finalizar, guardar los cambios.

A tener en cuenta:

:exclamation: Los conceptos _6, _8 y _9 son conceptos de formuleo por lo cual no llevarán cuenta contable. La única excepción a esto es si deseamos configurar los aportes y contribuciones de Obra social diferencias del porcentaje que va al ANSSAL. (Ver instructivo “Asiento HCM - Cómo configurar las cuentas de Obra Social”)

:heavy_check_mark: No es necesario volver a procesar la liquidación para que tome las cuentas contables.


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