Consulta: Luego de generar el asiento de cierre de resultados, se visualiza saldo en la cuenta contable “Diferencia de cambio”.
Respuesta:
Ingresar a la transacción “Asientos Genéricos” y revisar aquellos asientos que utilicen la cuenta contable “Diferencia de cambio” e incluir en la solapa “cotizaciones”, las cotizaciones para la moneda principal y moneda secundaria.
Pasos a seguir:
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Ingresar a Menú → Gestión Empresarial → Transacciones → Ejercicios Contables.
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Seleccionar el ejercicio contable en cuestión.
Eliminar el asiento de cierre de resultados, con el botón “Borrar”
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Ingresar a Menú → Gestión Empresarial → Transacciones → Asientos Genéricos
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Revisar que los asientos que utilicen la cuenta contable “Diferencia de cambio”, tengan ingresadas las cotizaciones para la moneda principal y moneda secundaria (solapa “cotizaciones”).
En caso de que no estén, incluirlas haciendo clic al ítem “+”.
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Guardar los asientos modificados.
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Por último, generar nuevamente el asiento de cierre de resultados.