¿Cómo configurar el proceso de facturación de abonos para que se excluyan items de períodos anteriores?

Consulta: Al querer hacer la facturación de abonos, figuran items de períodos anteriores al actual, que no fueron facturados, y presta a confusión.


Respuesta: Esto se puede configurar desde Tipos de Documentos, para que el asistente de Facturación de Abonos muestre solo el vencimiento actual para facturar.


Pasos a seguir:

  1. Ingresar en Tipos de Documentos:
    Ruta: Configuración - Diseño del Espacio de Trabajo - Documentos - Tipos de Documentos.

  2. Buscar el proceso de Facturación de Abonos que se utilice y activar el check “Excluir Items de Abonos previos al período”.

  1. Al activar este check el asistente de Facturación de Abonos, va a mostrar solo el período actual para realizar la factura.

Requiere AppBuilder - Comunicarse con Mesa de Ayuda.


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