Diferencia de cambio - Configurar tipo de cotización en asistente

Consulta: Cuando se carga una Orden de pago y/ o cobranza con asistente, en el campo diferencia de cambio trae por defecto “No Asumir”, pero en el tipo de cambio el sistema carga el último utilizado.


Respuesta:

La diferencia de cambio se puede configurar desde el tipo de documento.
Mientras que el tipo de cambio, en el estándar, SIEMPRE trae el último valor utilizado.

Pasos a seguir:
Se utilizará como ejemplo una Orden de pago.

  1. Crear una Orden de pago con asistente:

  2. Seleccionar la opción con asistente:

  3. Y aquí se visualizan los dos campos en cuestión:

Para configurar el campo diferencia de cambio:

  1. Ir al ABM Tipo de documentos
    :round_pushpin: Diseño de Espacio de trabajo > Documentos > Tipos de documentos

  2. Buscar el documento Orden de Pago:

  3. En el campo denominado “Diferencia de cambio por defecto” completar la opción que se quiera traer por defecto al utilizar el asistente.

Nota: El campo “Tipo de cambio” no se configura en el estándar, por lo que siempre trae por defecto el último utilizado.